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集團內(nèi)部審計獨立與整合

集團內(nèi)部審計獨立與整合

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中 教 價:¥16.20  (4.50折)

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  • 作者:劉華 著
  • 出版時間:2020/7/1
  • ISBN:9787306069030
  • 出 版 社:中山大學出版社
  • 中圖法分類:F239.45 
  • 頁碼:232
  • 紙張:
  • 版次:1
  • 開本:32開
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本書在綜合相關(guān)文獻的基礎(chǔ)上,根據(jù)A集團公司的實際個案情況,探討了企業(yè)內(nèi)部審計獨立的必要性、內(nèi)部審計資源整合的具體方案、內(nèi)部審計獨立于整合的執(zhí)行過程、內(nèi)部審計后續(xù)提升計劃等,以點帶面,對集團企業(yè)內(nèi)部審計的獨立與資源整合做了全面梳理,具有理論價值和實際功用。
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