《內(nèi)部審計:公司免疫系統(tǒng),提升企業(yè)價值》是德勤企業(yè)風險叢書的第五輯,主要涉及內(nèi)部審計方面的最前沿話題。內(nèi)容有建立風險導向的、與世界一流的能源企業(yè)相適應(yīng)的內(nèi)部審計體系;內(nèi)部審計的轉(zhuǎn)型及發(fā)展;善用工具,強化戰(zhàn)略分析,提升稽核效能;內(nèi)部審計為企業(yè)創(chuàng)造價值——防治于行醫(yī)問診間;如何做好銀行業(yè)IT審計;內(nèi)部審計的定位——獨立與增值的均衡;內(nèi)部審計信息化體系簡介;反賄賂和腐敗;風險導向稽核體制的建立;自動化演變——如何停止擔憂并憧憬制造業(yè)的未來;關(guān)于美國沖突礦產(chǎn)披露制度的供應(yīng)鏈調(diào)查實務(wù);保險業(yè)風險管理小故事——渠道“默契”;企業(yè)內(nèi)部控制實務(wù)——固定資產(chǎn)管理,等等。可為企業(yè)的內(nèi)部審計提供理論基礎(chǔ)和最佳實踐。
《內(nèi)部審計:公司免疫系統(tǒng),提升企業(yè)價值》適合企業(yè)管理人員、內(nèi)部審計人員,以及相關(guān)研究者參考閱讀。
特集——訪談
建立風險導向的、與世界一流的能源企業(yè)相適應(yīng)的內(nèi)部審計體系
特集
內(nèi)部審計的轉(zhuǎn)型及發(fā)展
善用工具,強化戰(zhàn)略分析,提升稽核效能
內(nèi)部審計為企業(yè)創(chuàng)造價值——防治于行醫(yī)問診間
如何做好銀行業(yè)IT審計
內(nèi)部審計的定位——獨立與增值的均衡
劍關(guān)險峻驅(qū)流馬,斜谷崎嶇駕木牛——內(nèi)部審計信息化體系簡介
研究室
反賄賂和腐敗
風險導向稽核體制的建立
自動化演變——如何停止擔憂并憧憬制造業(yè)的未來
關(guān)于美國沖突礦產(chǎn)披露制度的供應(yīng)鏈調(diào)查實務(wù)
連載
保險業(yè)風險管理小故事(4)——渠道“默契”
企業(yè)內(nèi)部控制實務(wù)(8)——固定資產(chǎn)管理